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Detalhes
| 25/03/2025 | 0001689/2025 | 0001231/2025 | 0001489/2025 | Adiantamento de recursos financeiros, para custear alimentacao e hospedagem, com finalidade de participar da IMERSAO DO WORKSHOP FORMATIVO DO PROETI, em Jardim da Penha, Vitoria/ES, nos dias 01 e 02/04/2025. | FERNANDA PAULA DOS SANTOS ROSA | ***.166.327-** | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0001704/2025 | 0001239/2025 | 0001488/2025 | ART de fiscalizacao da obra de rede eletrica nas escolas municipal Catarina Rossini e Corrego do Cafe. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | 27.055.235/0001-37 | R$ 271,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0001694/2025 | 0001238/2025 | 0001487/2025 | ART de projeto de planta de localizacao/situacao - construcao de creche proinfancia tipo 2, modelo padrao FNDE e ART de laudo tecnico em cumprimento as normas de acessibilidade da obra de pavimentacao da rua Domingos Carleti, sede deste municipio. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | 27.055.235/0001-37 | R$ 374,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 5332025/2025 | 0000743/2025 | 0001486/2025 | Aquisicao de 960 (novecentas e sessenta) unidades de agua mineral, sem gas, copo 200ml, para serem distribuidas na XXVII Corrida Rustica de Sao Jose, que acontecera no dia 15/03/2025, conforme AE nº 063/2025, AF n° 103/2025 e atestado recebimento. | VICTOR HUGO OLIVEIRA FEDESZEN | 23.551.895/0001-58 | R$ 1.050,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000007/2024 | 0001204/2025 | 0001485/2025 | Execucao indireta, para obras de construcao de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais de interesse social, no loteamento Mirante dos Pontoes, conforme Contrato nº 075/2024, laudo de 5ª medicao, AE nº 123/2025 e AF nº 126/2025. | TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME | 11.300.304/0001-90 | R$ 90.015,87 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000007/2024 | 0001203/2025 | 0001484/2025 | Execucao indireta, para obras de construcao de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais de interesse social, no loteamento Mirante dos Pontoes, conforme Contrato nº 075/2024, laudo de 4ª medicao, AE nº 122/2025 e AF nº 125/2025. | TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME | 11.300.304/0001-90 | R$ 61.117,89 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000007/2024 | 0001202/2025 | 0001483/2025 | Execucao indireta, para obras de construcao de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais de interesse social, no loteamento Mirante dos Pontoes, conforme Contrato nº 075/2024, laudo de 3ª medicao, AE nº 121/2025 e AF nº 124/2025. | TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME | 11.300.304/0001-90 | R$ 67.789,13 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000052/2022 | 0004556/2024 | 0001482/2025 | Execucao indireta, regime empreitada por preco global, para obras de PAVIMENTACAO E DRENAGEM na rua Domingos Carletti, praca Tres Poderes, conforme Contrato nº 180/2022, termos aditivos, laudo de 4ª medicao e AF nº 113/2025. | TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME | 11.300.304/0001-90 | R$ 48.886,39 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000024/2023 | 0001199/2025 | 0001481/2025 | SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, DIA 22/03/2025, PARA REALIZAR ABERTURA DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2025, NO CAMPO DA COMUNIDADE DO MASSUCATTI, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024 E AE Nº 120/2025, AF N° 108/2025 E ATESTADO RECEBIMENTO. | EDMAR RODRIGUES DOS PASSOS | 17.860.942/0001-42 | R$ 2.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000963/2025 | 0000795/2025 | 0001480/2025 | AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE PAPEL A4, ATRAVES DE ADESAO A ARP Nº 104/2024/CIMNOROESTE/ES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAD, CONFORME AE Nº 102/2025, AF N° 107/2025 E ATESTADO RECEBIMENTO. | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 48.975.836/0001-38 | R$ 10.579,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |