Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/201575,0000R$ 9,26R$ 694,50
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/20152.155,0000R$ 5,73R$ 12.348,15
ServicoAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 240,7700R$ 43,48R$ 10.468,68
ServicoAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 491,1500R$ 26,28R$ 12.907,42
ServicoValvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"),marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol1,0000R$ 600,77R$ 600,77
ServicoELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 47,0000R$ 36,58R$ 1.719,26
ServicoQUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC AO. AF_11/20194,0000R$ 355,48R$ 1.421,92
ServicoQUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC AO. AF_11/20191,0000R$ 190,56R$ 190,56
ServicoCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/201568,0000R$ 12,64R$ 859,52
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
23/08/2024 0001475/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 41.210,78
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/08/2024 0001475/2024 0001635/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 38.655,34
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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