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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000001/2025 | 0000363/2026 | 0000653/2026 | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL / CRECHE, CONFORME AE Nº 075/2026, AF N° 053/2026 E ATESTADO RECEBIMENTO. | JEAN CARLOS CAZOTI - EPP | 08.325.588/0001-65 | R$ 7.282,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000001/2025 | 0000370/2026 | 0000652/2026 | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AE Nº 074/2026, AF N° 060/2026 E ATESTADO RECEBIMENTO. | JEAN CARLOS CAZOTI - EPP | 08.325.588/0001-65 | R$ 9.590,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000008/2025 | 0000162/2026 | 0000651/2026 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDER A SEMEC / ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AE Nº 015/20 26, AF N° 063/2026 E ATESTADO RECEBIMENTO, AF N° 007/2026 E ATESTADO RECEBIMENTO. | J M & FILHOS LTDA ME | 39.363.700/0001-86 | R$ 1.075,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30 |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0001909/2024 | 0000062/2026 | 0000650/2026 | SALDO 1º ADITIVO CONTRATO 079/2023, para tarifas de recebimento de valores devidos ao municipio de Aguia Branca-ES, emitidas em faturas FEBRABAN - transmissao eletronica, debitado na conta 3.407.723 dia 10/02/2026. | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 26,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0001909/2024 | 0000062/2026 | 0000649/2026 | SALDO 1º ADITIVO CONTRATO 079/2023, para tarifas de recebimento de valores devidos ao municipio de Aguia Branca-ES, emitidas em faturas FEBRABAN - transmissao eletronica, debitado na conta 28.554.665 dia 10/02/2026. | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 28,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000021/2025 | 0000735/2026 | 0000648/2026 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMEC / ENSINO INFANTIL / PRE-ESCOLA, CONFORME AE Nº 122/2026, AF N° 0133/2026 E ATESTADO RECEBIMENTO. | DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA | 40.388.479/0001-08 | R$ 279,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000001/2025 | 0000158/2026 | 0000647/2026 | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AE Nº 009/2026, AF N° 013/2026 E ATESTADO RECEBIMENTO. | RIO NUTRI SERVICE LTDA | 53.255.375/0001-69 | R$ 9.795,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000001/2025 | 0000373/2026 | 0000646/2026 | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AE Nº 084/2026, AF N° 063/2026 E ATESTADO RECEBIMENTO. | TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO - ME | 26.591.945/0001-19 | R$ 1.560,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0002366/2025 | 0000021/2026 | 0000645/2026 | SALDO ADITIVOS CONTRATO 060/2022, servicos de licenciamento de software, monitoramento de empresas gestoras de ICMS, gerenciamento de informacoes p/ apuracao valor adicionado fiscal, atraves do NAC, conforme ARP 203/2021, referente ao mes de janeiro/2026. | TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE | 07.829.326/0001-75 | R$ 7.827,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 2026-6B74S/2026 | 0000747/2026 | 0000644/2026 | ANUIDADE DA UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E.S. | 36.044.196/0001-63 | R$ 1.385,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |