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Detalhes
| 05/11/2025 | 0000087/2025 | 0000147/2025 | 0007111/2025 | Debito de tarifa multi-transacoes excedentes com DOC, TED e PIX, na conta 283.141-4- fonte: 150000000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, dia 05/11/2025. | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0806-08 | R$ 58,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/11/2025 | 0000110/2025 | 0000180/2025 | 0007110/2025 | Pensao por reparacao de danos por ato ilicito, processo judicial nº 054.06.000434-5, referente ao mes de outubro/2025. | SIMONE MARQUES | ***.116.577-** | R$ 201,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/11/2025 | 0000109/2025 | 0000179/2025 | 0007109/2025 | Pensao alimenticia mensal no valor de 2/3 (dois tercos) de 01 (um) salario minimo vigente, conforme mandato judicial de intimacao para indenizacao por danos materiais e morais, processo nº 0000235-79.2009.8.08.0057, referente ao mes de outubro/2025. | ANA BARBOSA DE FARIA | ***.329.197-** | R$ 1.012,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/11/2025 | 0005301/2025 | 0005206/2025 | 0007108/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, MATRICULA 065688, EM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA DIA 24/10/2025, NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES, CONFORME DECLARACAO. | JAILSON JOSE QUIUQUI | ***.058.727-** | R$ 700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/11/2025 | 0005300/2025 | 0005205/2025 | 0007107/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GP, MATRICULA 067008, EM VIAGEM DIAS 16 E 24/10/2025, AO MUNICIPIO DE VITORIA/ES, CONFORME DECLARACOES. | FRANCISCO DE ASSIS PANDOLFI MAURO | ***.224.407-** | R$ 160,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/11/2025 | 0005307/2025 | 0005204/2025 | 0007106/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GP, MATRICULA 067008, EM VIAGEM DIAS 02, 06, 07 E 08/10/2025, AOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SAO FRANCISCO/ES E VITORIA/ES, CONFORME DECLARACOES. | FRANCISCO DE ASSIS PANDOLFI MAURO | ***.224.407-** | R$ 290,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 03/11/2025 | 0000037/2025 | 0000129/2025 | 0007105/2025 | Debito de tarifas multi-transacoes excedentes com DOC, TED e PIX, em conta(s) da SEMAS / FMAS - fonte: 166000009999 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, na conta 33.122-8 dia 03/11/2025. | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0806-08 | R$ 5,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
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Detalhes
| 03/11/2025 | 2025-1MVMJ/2025 | 0005117/2025 | 0007103/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SEDER, MATRICULA 066052, EM VIAGEM DIAS 21 E 27/10/2025, AO MUNICIPIO DE VITORIA/ES, CONFORME DECLARACOES DE VIAGEM DO SERVIDOR. | JOEL CARLOS FERREIRA | ***.344.237-** | R$ 160,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 03/11/2025 | 2025-TFMSL/2025 | 0005116/2025 | 0007102/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SEMEC, MATRICULA 067052, EM VIAGEM DIAS 24 E 25/09; 21 E 22/10/2025, AO MUNICIPIO DE VITORIA/ES, CONFORME DECLARACOES DE VIAGEM DO SERVIDOR. | OSEIAS GOMES PAULINO | ***.563.237-** | R$ 320,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 03/11/2025 | 2025-QPTK4/2025 | 0005115/2025 | 0007101/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SEMEC, MATRICULA 066602, EM VIAGEM DIA 21/10/2025, AO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM DO SERVIDOR E CONTROLE DE ENTRADA. | SOLIVAN MACHADO CASSIMIRO | ***.784.687-** | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |